2018年吴忠市政务服务中心预算公开
发布时间: 2018年06月05日 10:28 发布人: 阅读次数:

 

 

 

 

吴忠市政务服务中心2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

吴忠市政务服务中心2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

(一)主要职能

(一)依据国家、自治区有关方面的法律法规、方针政策和规范性文件,制定政务服务中心、公共资源交易中心、51890非应急便民服务中心“三位一体”工作的各项规章制度、管理办法; 负责“三位一体”平台信息化建设工作;负责建立三位一体”服务质量标准化体系并组织实施。

(二)负责组织市级各类行政审批服务、收费事项等业务进入政务服务中心,实行“一站式”集中办理和服务;负责规范进驻事项的申报材料、办理流程、审批时限、审批授权、审批专用章等,对有关重要事项进行跟踪督办。

(三)负责对涉及多个部门行政审批项目联合审批的组织和协调,对审批项目的审批运转情况进行协调督查。

(四)负责窗口工作人员的日常管理和监督,统计、通报各窗口业务办理情况;对各窗口延伸服务业务提出意见和建议;对窗口工作人员进行年终考核。

(五)负责各县(市、区)政务服务中心和经市政府同意由部门单独设立的办事大厅的指导、协调、监督和考核。

(六)负责收集、整理现行涉及经济社会发展方面的各类法律、法规、规章及规范性文件,为公众提供法规、政策查询服务;为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询服务。

(七)负责市本级和所辖县(市、区)工程建设招投标、政府采购、产权交易等进场交易活动的管理和服务工作;承担公共资源交易项目登记备案、收退投标保证金、场内见证、现场音视频资料采集刻录备份等服务工作。

(八)负责全市公共资源电子交易、专家抽取、评标(远程)、异地监督、交易当事人诚信从业考评、数据统计分析等系统的建立、运行和管理。

(九)负责整合市直和利通区党政资源、市场资源和社会资源,为社会提供信息咨询、生活求助、公共事务等方面的非应急便民服务。

(十)负责建立健全51890平台联动单位运行的工作制度,并建立各联动单位、加盟企业评价考核机制。

(十一)会同有关部门做好全市公共资源交易综合专家库的建设、使用和管理,对评标专家进行培训、考评等工作。

(十二)会同有关部门对中介代理机构及从业人员进场交易行为进行规范、管理、培训和考评等工作。

(十三)协助监察机关和有关部门调查处理公共资源交易活动中出现的问题。

(十四)完成市人民政府交办的其他事项。

(二)基本情况

    根据吴忠市委办、政府办《关于印发〈吴忠市人民政府职能转变和机构改革方案〉的实施意见》(吴党办发〔201456号文件)精神,制定吴忠市政务服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定。吴忠市政务服务中心(挂市公共资源交易中心、51890非应急便民服务中心牌子)为吴忠市人民政府直属正处级事业单位。

吴忠市政务服务中心(市公共资源交易中心、51890非应急便民服务中心)设置8个内设机构:综合科、政务服务科、运行协调科、监督检查科、工程建设科、政府采购和产权交易科、网络信息科、51890便民服务科。

吴忠市公共资源交易中心核定全额预算事业编制 24 名。核定主任1名、副主任3;科级领导职数84副。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,吴忠市政务服务中心预算只包括本级预算、无所属事业单位预算。


吴忠市政务服务中心2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1045

一、本年支出

1045

1045

 

(一)一般公共预算财政拨款

1045

(一)一般公共服务支出

980

980

 

(二)政府性基金预算财政拨款

0 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

25 

25 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

14 

14 

 

 

 

(十八)住房保障支出

26 

26 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1045

支出总计

1045

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

    2019999

其他一般公共服务支出

980

980

980

 

 

 

 

    2210203

购房补贴

11

11

11

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

15

15

15

 

 

 

 

    2101102

事业单位医疗

10

10

10

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25

25

25

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

    2019999

其他一般公共服务支出

880 

980

221

759

100

11

    2210203

购房补贴

10

11

11

 

1

10

    2210201

住房公积金

13

15

15

 

2

15

    2101102

事业单位医疗

9

10

10

 

1

11

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20

25

25

 

5

25

    2101103

公务员医疗补助

5

4

4

 

-1

-20

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

286

213

73

301

一、工资福利支出

265

265

 

30101

基本工资

129

129

 

30102

津贴补贴

67

67

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障缴费

41

41

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

2

2

 

30199

其他工资福利支出

26

26

 

302

二、商品和服务支出

73

 

73

30201

办公费

2.5

 

2.5

30202

印刷费

1.5

 

1.5

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

41

 

41

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

3

 

3

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

.6

 

.6

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

3

 

3

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

18.4

 

18.4

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3

 

3

303

三、对个人和家庭的补助

15

15

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

15

15

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 .6

 0

 0

 0

 0

 .6

 0

 0

 0

 0

 0

 0

.6

 

 0

 0

 0

.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

0

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,无数据的不填。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1045

一、本年支出

1045

1045

 

(一)一般公共预算财政拨款

1045

(一)一般公共服务支出

980

980

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

25

25

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

14

14

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

26

26

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

10,453,120.91

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,无数据的不填。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业单位经营收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

    2019999

其他一般公共服务支出

980

 

980

980

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

购房补贴

11

 

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

15

 

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

事业单位医疗

10

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25

 

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

4

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

    2019999

其他一般公共服务支出

980

221

759

 

 

 

    2210203

购房补贴

11

11

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

15

15

 

 

 

 

    2101102

事业单位医疗

10

10

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25

25

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


吴忠市政务服务中心2018年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于吴忠市政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 吴忠市政务服务中心2018年财政拨款收支总预算1045万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1045万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算1045万元,包括一般公共服务支出980万元、社会保障和就业支出25万元、医疗卫生与计划生育支出14万元、住房保障支出26万元。

二、关于吴忠市政务服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

吴忠市政务服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出286万元,比2017年执行数据增加57万元,增长25%。其中:

人员经费213万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

吴忠市政务服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:其他一般公共服务支出(20199992018年预算759万元,2017年执行数据增加51万元,增长7.2%。主要用于视频监督室、软视频会议室监控,4-6楼空调设备改造;1234551890)政务服务热线平台建设。

视频监督室、软视频会议室监控,4-6楼空调设备改造,1234551890)政务服务热线平台建设375万元;大楼安保、维修及网络安全维护经费26万元;大楼运行经费180万元;12345(51890)政务服务热线平台运行费用111万元;自收自支人员工资支出67万元。

三、关于吴忠市政务服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吴忠市政务服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费.6万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因2017年没有发生支出;公务用车购置费增加(减少) 0万元,主要原因2017年没有发生支出;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因2017年没有发生支出;公务接待费增加(减少)万元0.6,主要原因2017年没有发生支出(2018年预算数按2016年执行)。

四、关于吴忠市政务服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

吴忠市政务服务中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

吴忠市政务服务中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于吴忠市政务服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,吴忠市政务服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1045万元,支出总预算1045万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入1045万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

支出预算包括:基本支出286万元,占27%;项目支出759
万元,占73%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,吴忠市政务服务中心本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算73万元,比2017年预算增加(减少)19万元,增长(下降)35%

没有所属单位。

(二)政府采购情况

2018年,吴忠市政务服务中心政府采购预算309万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算220万元,政府采购服务预算89万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,吴忠市政务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋13745平方米(市政务服务中心与市不动产登记事物中心、市保障性住房管理中心在同一栋楼上,房屋中心没有记帐),价值 0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值185万元;其他资产价值831万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋13745平方米(市政务服务中心与市不动产登记事物中心、市保障性住房管理中心在同一栋房上,房屋中心没有记帐),价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值185万元;其他资产价值831万元。

没有所属单位,中心是一级单位没有二级单位。

(四)预算绩效情况

吴忠市政务服务中心预算绩效目标(定量描述):吴忠市政务服务中心大楼正常运转,建立覆盖市级党政部门、县(市、区)级党政部门和乡镇的政务协同办公系统,网上联合审批平台,提高办公效率,打造节约型政府。为进一步转变政府职能,密切联系群众,提升服务效能,促进社会和谐,全面提升我市社会管理和公共服务水平,加快推进服务型政府建设。把设备故障消灭在萌芽状态,防止设备事故的发生,延长设备使用寿命和检修周期,保证大楼的安全运行。推行我市政务服务和交易服务工作规范化、标准化建设。

2018年吴忠市政务服务中心没有重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

没有其他需要说明的事项。

吴忠市政务服务中心2018年部门预算——名词解释

机关运行经费,是指中心的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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